【年末清仓】Wiley CIA 备考精要(1):内部审计活动在治理、风险和控制中的作用 实施内部审计业务 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子书 mobi 在线

【年末清仓】Wiley CIA 备考精要(1):内部审计活动在治理、风险和控制中的作用 实施内部审计业务精美图片
》【年末清仓】Wiley CIA 备考精要(1):内部审计活动在治理、风险和控制中的作用 实施内部审计业务电子书籍版权问题 请点击这里查看《

【年末清仓】Wiley CIA 备考精要(1):内部审计活动在治理、风险和控制中的作用 实施内部审计业务书籍详细信息

  • ISBN:9787121093197
  • 作者:暂无作者
  • 出版社:暂无出版社
  • 出版时间:2009-09
  • 页数:186
  • 价格:25.50
  • 纸张:胶版纸
  • 装帧:平装
  • 开本:16开
  • 语言:未知
  • 丛书:暂无丛书
  • TAG:暂无
  • 豆瓣评分:暂无豆瓣评分
  • 豆瓣短评:点击查看
  • 豆瓣讨论:点击查看
  • 豆瓣目录:点击查看
  • 读书笔记:点击查看
  • 原文摘录:点击查看
  • 更新时间:2025-01-20 02:47:50

内容简介:

   本书是Wiley CIA 考试用书的精要版,包含了内部审计活动在治理、风险和控制中的作用,以及实施内部审计业务两个科目的内容。本书是按照国际内部审计师协会发起的CIA各科考试要求编写的,包含了CIA考试所测试的大量知识和技能。本书的特色是以提纲要点的形式编写,内容简洁明了,方便学习和查阅。本书可作为CIA考生的备考用书,因其内容精炼、便于携带,特别适合经常出差的CIA备考人员。


书籍目录:

第1部分 内部审计活动在治理、风险和控制中的作用

 第1章 遵循IIA属性标准(15%~25%)

  管理内部审计职能

  《内部审计专业实务标准》

  IIA属性标准

  IIA《道德规范》

 第2章 建立以风险为导向的计划,确定内部审计活动的优先顺序(15%~25%)

  管理内部审计活动

  计划

  沟通和批准

  资源管理

  政策和程序

  协调

  向董事会和高层管理者报告

 第3章 了解内部审计活动在组织的治理中的角色(10%~20%)

  工作性质

  风险管理

  控制

  治理

 第4章 内部审计活动的其他角色和职责(0~10%)

  职业道德/合规性

  行为规范的内容范例

  IIA的工作标准

 第5章 治理、风险和控制知识要素(15%~25%)

  公司治理原则

  可以选择的控制框架或模型

  企业风险管理词汇、概念和技术

  不同组织结构下的风险/控制意义

  不同领导风格下的风险/控制含义

  变革管理

  冲突管理

  管理控制技术

  控制的类型

 第6章 业务计划(15%~25%)

  审计过程

  审计规划

  分析性复核

  计划重要性水平

  详细的风险评估

  审计风险因素

  确定审计目标和审计范围

  审计工作方案

  对审计工作进行规划

  IIA的工作标准

 附录 2002年发布的《萨班斯-奥克斯利法案》

 词汇表

第2部分 实施内部审计业务

 第1章 实施业务(25%~35%)

 第2章 实施具体业务(25%~35%)

 第3章 监控业务成果(5%~15%)

 第4章 舞弊知识基础(5%~15%)

 第5章 业务工具(15%~25%)

词汇表


作者介绍:

瓦莱布哈内尼,教育家、作家,出版商,他为公共部门、私营企业和学术界提供管理和教学服务长达30多年,咨询服务领域涉及内部审计、会计、制造业、财务和信息技术等方面。他是2004年年度约瑟夫·瓦塞尔曼纪念奖获得者,是50多本专著,审计指南、考试学习指南等的作者。他


出版社信息:

暂无出版社相关信息,正在全力查找中!


书籍摘录:

 第1章 遵循IIA属性标准(15%~25%)

  管理内部审计职能

内部审计主管应当遵循IIA的属性标准,也就是说,审计执行主管(CAE)应当对内部审计部门进行恰当的管理,以便:①审计工作能实现经高层管理者批准并得到董事会认可的总体目标和职责;②既有效果又有效率地使用内部审计(IA)部门的各种资源;③审计工作遵循《内部审计专业实务标准》(简称《标准》)。

  内部审计章程

  内部审计章程:

  是内部审计部门开展工作的基本政策声明。

  树立了内部审计部门在整个组织构架中的地位。

  规定了内部审计部门独立于组织其他各部门开展工作。

  描述了内部审计主管向首席执行官(CEO)汇报工作这一组织地位,当然内部审计主管还可以直接向董事会汇报工作。这里,存在一个双重的报告关系:在行政关系上,内部审计主管向总裁或CEO汇报工作;在职能关系上,内部审计主管向董事会下属的审计委员会汇报工作。



原文赏析:

暂无原文赏析,正在全力查找中!


其它内容:

书籍介绍

《Wiley CIA 备考精要(1):内部审计活动在治理、风险和控制中的作用 实施内部审计业务》是Wiley CIA 考试用书的精要版,包含了内部审计活动在治理、风险和控制中的作用,以及实施内部审计业务两个科目的内容。《Wiley CIA 备考精要(1):内部审计活动在治理、风险和控制中的作用 实施内部审计业务》是按照国际内部审计师协会发起的CIA各科考试要求编写的,包含了CIA考试所测试的大量知识和技能。《Wiley CIA 备考精要(1):内部审计活动在治理、风险和控制中的作用 实施内部审计业务》的特色是以提纲要点的形式编写,内容简洁明了,方便学习和查阅。《Wiley CIA 备考精要(1):内部审计活动在治理、风险和控制中的作用 实施内部审计业务》可作为CIA考生的备考用书,因其内容精炼、便于携带,特别适合经常出差的CIA备考人员。

点击链接进入英文版:

Wiley CIA Exam Review Focus Notes: Conducting the Internal Audit Engagement


书籍真实打分

  • 故事情节:3分

  • 人物塑造:5分

  • 主题深度:9分

  • 文字风格:3分

  • 语言运用:9分

  • 文笔流畅:3分

  • 思想传递:4分

  • 知识深度:5分

  • 知识广度:3分

  • 实用性:8分

  • 章节划分:3分

  • 结构布局:7分

  • 新颖与独特:5分

  • 情感共鸣:9分

  • 引人入胜:6分

  • 现实相关:3分

  • 沉浸感:7分

  • 事实准确性:5分

  • 文化贡献:4分


网站评分

  • 书籍多样性:3分

  • 书籍信息完全性:5分

  • 网站更新速度:6分

  • 使用便利性:3分

  • 书籍清晰度:7分

  • 书籍格式兼容性:4分

  • 是否包含广告:6分

  • 加载速度:6分

  • 安全性:6分

  • 稳定性:6分

  • 搜索功能:6分

  • 下载便捷性:4分


下载点评

  • 简单(130+)
  • 愉快的找书体验(276+)
  • 可以购买(134+)
  • azw3(134+)
  • 超值(324+)
  • epub(530+)
  • 速度快(151+)
  • 无盗版(200+)

下载评价

  • 网友 曾***文: ( 2024-12-27 12:12:16 )

    五星好评哦

  • 网友 方***旋: ( 2025-01-01 22:57:33 )

    真的很好,里面很多小说都能搜到,但就是收费的太多了

  • 网友 谭***然: ( 2025-01-06 15:25:05 )

    如果不要钱就好了

  • 网友 薛***玉: ( 2025-01-14 08:39:12 )

    就是我想要的!!!

  • 网友 曹***雯: ( 2024-12-31 19:11:53 )

    为什么许多书都找不到?

  • 网友 车***波: ( 2025-01-07 08:09:35 )

    很好,下载出来的内容没有乱码。

  • 网友 訾***雰: ( 2025-01-01 12:34:58 )

    下载速度很快,我选择的是epub格式

  • 网友 苍***如: ( 2025-01-04 01:19:43 )

    什么格式都有的呀。

  • 网友 温***欣: ( 2024-12-20 17:33:52 )

    可以可以可以

  • 网友 步***青: ( 2025-01-18 14:57:48 )

    。。。。。好

  • 网友 常***翠: ( 2025-01-16 06:02:21 )

    哈哈哈哈哈哈

  • 网友 隗***杉: ( 2025-01-19 05:10:15 )

    挺好的,还好看!支持!快下载吧!

  • 网友 通***蕊: ( 2025-01-12 22:03:26 )

    五颗星、五颗星,大赞还觉得不错!~~

  • 网友 养***秋: ( 2025-01-05 04:41:44 )

    我是新来的考古学家

  • 网友 师***怀: ( 2025-01-06 05:29:46 )

    好是好,要是能免费下就好了

  • 网友 戈***玉: ( 2025-01-05 19:36:26 )

    特别棒


随机推荐